日期:2021-03-31
為進一步強化海國投集團對體系內各企業統一管理,提高集團對各下屬企業精細化管理水平,全面落實集團各項管控制度的有關要求,根據海國投集團2021年2月9日第8次黨委擴大會議審議通過的《關于開展集團一級監管企業盡職調查的議案》相關部署,集團計劃對二十家一級監管企業開展財務盡職調查工作。集團內審部于3月29日組織召開財務盡職調查進點見面會,亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)項目負責人員,集團內審部,各一級監管企業審計工作主管領導、審計部門負責人及相關工作人員參會。
會前,內部審計部為落實黨委會宣貫要求,向參會企業發放了集團管控制度手冊。會上,內部審計部經理孫麗華首先介紹了本次財務盡職調查工作的基本情況。隨后,她結合近期頒布的集團管控制度,對集團審計管控要求做了強調說明,要求各下屬企業在積極配合做好本次盡職調查工作的同時,全面落實集團管控制度的有關要求;亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)項目現場負責人孫劍英老師介紹了本次財務盡職調查工作方案和人員安排;亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)項目總負責人孫健老師再次強調了本次財務盡職調查的重要性,要求被審計單位重視和配合本次財務盡職調查工作。會后,現場各下屬企業與會計師事務所項目負責人員對接盡調工作事宜。
本次財務盡職調查工作旨在充分發揮審計監督職能,查找管理短板,揭示經營風險,推動績效提升,落實集團對下屬企業的管控要求,健全和完善集團治理體系。